Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AFFARI GENERALI | 27/12/2018 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 619 del 27/12/2018 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONINO CAVALLO DELLA SOMMA DI €.4.526,10 RELATIVA ALLA D.G.C. N.157/13 CIG: ZAD267D319 |
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| POLIZIA MUNICIPALE E AMBIENTE | 27/12/2018 |
POLIZIA MUNICIPALE E AMBIENTE reg.gen. 623 del 27/12/2018 SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI IN PLATICA, CARTA E CARTONE PRESSO LA PIATTAFORMA SITA IN RAGUSA DELLA SOCIETA' R.I.U. S.N.C. DI LACOGNATA GIOVANNI & C |
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| POLIZIA MUNICIPALE E AMBIENTE | 27/12/2018 |
POLIZIA MUNICIPALE E AMBIENTE reg.gen. 622 del 27/12/2018 : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNTURA BUONI CARBURANTI ALLA DITTA ZENIT SRL CON SEDE IN C.DA CAVA GUCCIARDO MODICA |
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| POLIZIA MUNICIPALE E AMBIENTE | 27/12/2018 |
POLIZIA MUNICIPALE E AMBIENTE reg.gen. 621 del 27/12/2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 13 L.R. 17/90 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 6 COMMA 3 LETT. E) DELLA L.R. N. 5 DEL 28.01.2014. PER L'ANNO 2018. |
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| PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI | 27/12/2018 |
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI reg.gen. 620 del 27/12/2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.5/A DEL 06.03.2018, ALLA DITTA COPIA FACILE DI SCHIFITTO MARIA CON SEDE IN PACHINO (SR), PER LA FORNITURA E IL NOLEGGIO DAL 01.08.2014 AL 31.07.2015 DELLA FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2022. |
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| CULTURA - SPORT - TURISMO - SPETTACOLO - COMMERCIO | 27/12/2018 |
CULTURA - SPORT - TURISMO - SPETTACOLO - COMMERCIO reg.gen. 632 del 27/12/2018 MANIFESTAZIONE DENOMINATA "7^ GRIGLIATA DI S. STEFANO" 2018. |
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| CULTURA - SPORT - TURISMO - SPETTACOLO - COMMERCIO | 27/12/2018 |
CULTURA - SPORT - TURISMO - SPETTACOLO - COMMERCIO reg.gen. 631 del 27/12/2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LE GRIFFE" DI DONATELLA PIRRUCCIO DI PALAZZOLO ACREIDE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PREMIO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA IL CARRUBO D'ORO CIG. Z10267E883 CODICE UNIVOCO 14VNTQ |
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| SVILUPPO ECONOMICO - UFF. PROG.COMPLESSI | 27/12/2018 |
SVILUPPO ECONOMICO - UFF. PROG.COMPLESSI reg.gen. 633 del 27/12/2018 IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE G.A.L. ELORO SOC. CONS. A R.L., ANNO 2018; |
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| LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | 24/12/2018 |
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA reg.gen. 616 del 24/12/2018 PAGAMENTO FATTURE GRUPPO HERA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI SETTEMBRE E COMPONENETE CTS QV IMPORTO COMPLESSIVO €. 170.466,57 (IVA COMPRESA). |
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| LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | 24/12/2018 |
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA reg.gen. 615 del 24/12/2018 CIG: Z2025B5DDE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI PROCEDURA NEGOZIATA E AFFIDAMENTO AL GEOLOGO DINO GENNARO. DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOMORFOLOGICO FINALIZZATO ALLA REVISIONE DEL P.R.G.. IMPORTO € 4.996,00 |
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| LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | 24/12/2018 |
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA reg.gen. 614 del 24/12/2018 CIG: Z3F2617F21. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL SITO ACQUISTIINRETEPA.IT ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DELLA FORNITURA DI N° 500 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA KG 25. IMPORTO € 3.111,00 IVA COMPRESA |
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| RISORSE UMANE | 24/12/2018 |
RISORSE UMANE reg.gen. 606 del 24/12/2018 : IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NICOLOSI PIERPAOLO - PERIODO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2018. - |
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| LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | 24/12/2018 |
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA reg.gen. 613 del 24/12/2018 Fornitura di Gas Metano da parte della società "Enel Energia S.p.A.", agli impianti di riscaldamento degli edifici dei Plessi: Tobruk, Tensiostatico, Calcutta, Bellini, De Cillis, S. Alessandra, S. Cuore, periodo Ottobre/Novembre 2018 - importo totale della fornitura € 10.119,59 I.V.A. inclusa. |
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| PROVVEDIMENTO DEL SINDACO | 24/12/2018 |
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO reg.gen. 607 del 24/12/2018 PRESA D'ATTO RINUNCIA TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 2° SETTORE RAG. MODICA VINCENZO-. |
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| LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | 24/12/2018 |
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA reg.gen. 612 del 24/12/2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LIFT 2000 S.r.l" DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEI PLESSI SCOLASTICI, PERIODO 01/01/2019 31/12/2019 - IMPORTO €. 2.196,00 I.V.A. INCLUSA. |
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| LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | 24/12/2018 |
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA reg.gen. 611 del 24/12/2018 : PAGAMENTO FATTURE GRUPPO HERA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI AGOSTO IMPORTO COMPLESSIVO €. 5.144,36 (IVA COMPRESA). Codice Comune: UFFAS6 Codice Ufficio: OZNC5I |
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| LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | 24/12/2018 |
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA reg.gen. 610 del 24/12/2018 PAGAMENTO FATTURE GRUPPO HERA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI AGOSTO E COMPONENETE CTS QV IMPORTO COMPLESSIVO €. 159.724,30 (IVA COMPRESA). |
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| SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE | 24/12/2018 |
SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE reg.gen. 617 del 24/12/2018 CONCESSIONE SUSSIDIO A FAMIGLIA BISOGNOSA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 200,00. |
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| AFFARI GENERALI | 24/12/2018 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 605 del 24/12/2018 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE INNOCENTI DELLA SOMMA DI €.4.892,49 RELATIVA ALLA D.C.S. N.9/2015. CIG: ZBC265E801 |
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| AFFARI GENERALI | 24/12/2018 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 604 del 24/12/2018 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL' AVV. SEBASTIANO SCALA PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI SIRACUSA PER OPPOSIZIONE AL D.I. 2016/18R.G. G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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Comune di Rosolini