Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-GESTIONE PATRIMONIO | 31/07/2017 |
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-GESTIONE PATRIMONIO reg.gen. 273 del 31/07/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTIVITA' RELATIVA A PARATICHE CON ABUSI DIVENUTI INSANABILI. |
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| LAVORI PUBBLICI | 28/07/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 270 del 28/07/2017 PAGAMENTO FATTURE GRUPPO HERA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/04/2017 AL 31/04/2017 IMPORTO COMPLESSIVO €. 14.790,90 (IVA COMPRESA). |
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| LAVORI PUBBLICI | 28/07/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 269 del 28/07/2017 PAGAMENTO FATTURE GRUPPO HERA . PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 IMPORTO COMPLESSIVO €. 14.837,12 (IVA COMPRESA). |
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| LAVORI PUBBLICI | 27/07/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 268 del 27/07/2017 CIG: Z961F7AEA8. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 ALLA DITTA ECODEM SRL DEL SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI. IMPORTO € 35.200,00 IVA COMPRESA. |
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| SERV. FINANZIARI | 27/07/2017 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 267 del 27/07/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE BOLLETTINI GOLD, BRG, FATTURA N. 2017001951 DEL 09.03.2017, PER LA SOMMA COMPLESSIVA €. 134,20 COMPRESA D' IVA AL 24,20% . CIG: ZCD1B12D53 |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 26/07/2017 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 264 del 26/07/2017 PAGAMENTO IN FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA DELLE SOMME DI CUI ALLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (LEGGE 225/2016). |
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| ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 26/07/2017 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 266 del 26/07/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNTURA BUONI CARBURANTI ALLA DITTA ZENIT SRL CON SEDE IN C.DA CAVA GUCCIARDO MODICA - C.I.G. N. ZA91F6F39B |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 26/07/2017 |
POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 265 del 26/07/2017 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI. |
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| SERV. FINANZIARI | 25/07/2017 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 263 del 25/07/2017 Approvazione schema proposta "Servizio gestione elettronica invii raccomandate, avvisi di ricevimento, posta ordinaria, compreso stampa e imbustamento servizio H2H " di Poste Italiane S.p.A. in collaborazione con S.A.V. S.r.l. CIG: Z181E4ADED, stampa imbustamento e recapito A/R CIG: ZD01E4AF7A, gestione elettronica raccomandate A/R non recapitate |
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| RISORSE UMANE | 24/07/2017 |
RISORSE UMANE reg.gen. 262 del 24/07/2017 NULLA OSTA ALLA MOBILITĀ VOLONTARIA PRESSO ALTRI ENTI E/O AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - DIPENDENTE CANDITO ORAZIO |
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| LAVORI PUBBLICI | 21/07/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 261 del 21/07/2017 PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIO IMPORTO COMPLESSIVO €. 91.312,95 (IVA COMPRESA). |
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| LAVORI PUBBLICI | 21/07/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 260 del 21/07/2017 PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIO IMPORTO COMPLESSIVO €. 100.403,38 (IVA COMPRESA). |
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| LAVORI PUBBLICI | 21/07/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 259 del 21/07/2017 PAGAMENTO FATTURE GRUPPO HERA . PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/04/2017 AL 31/04/2017 IMPORTO COMPLESSIVO €. 14.523,41 (IVA COMPRESA). |
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| SERVIZI SOCIALI | 19/07/2017 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 257 del 19/07/2017 OGGETTO: PROGETTI ASSISTENZIALI PERSONALIZZATI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA |
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| P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 19/07/2017 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 258 del 19/07/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE S. CONSALES COMPENSAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI. |
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| ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 18/07/2017 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 256 del 18/07/2017 INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA GIOVANNI PAOLO II "VERDE A VALLE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SOMME (€. 500,00 IVA COMPRESA). CIG: Z581F611D6 - Codice iPA: c h574 Codice Univoco Ufficio: 27GYDS. |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 17/07/2017 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 255 del 17/07/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.226,25, IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CATANIA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE DELLORDINANZA N.576/2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA. |
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| RISORSE UMANE | 17/07/2017 |
RISORSE UMANE reg.gen. 254 del 17/07/2017 INDENNITĀ E RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI AL 31 MARZO 2017 |
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| SERV. FINANZIARI | 12/07/2017 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 253 del 12/07/2017 OGGETTO: PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE TELECOM RELATIVE 3 BIM. 2017 |
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| LAVORI PUBBLICI | 11/07/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 252 del 11/07/2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORIDIA SRL SEDE LEGALE V.LE DELLE INDUSTRIE N° 24/26 Z.I. ASI MODICA - POZZALLO, PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE INTERRUTTORE SCATOLATO MODULARE, MANOVRA ROTATIVA BLOCCA PORTA DELLA CABINA ELETTRICA DEGL'IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA DI C/DA CASINO; IMPORTO € 1.024,80 I.V.A. INCLUSA. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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Comune di Rosolini