Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| LAVORI PUBBLICI | 24/12/2013 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 622 del 24/12/2013 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “BASILE ROSARIO & FIGLI S.r.l.” PER LAVORI EDILI VARI DA EFFETTUARSI PRESSO I LOCALI DI VIA SIPIONE (EX AGRARIA) – IMPORTO €. 8.176,44 I.V.A. INCLUSA. |
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| SERVIZI SOCIALI | 24/12/2013 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 624 del 24/12/2013 AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CARTOLIBRERIA "BELLINI" DI RUTA MILENA, VIA BELLINI N.141-ROSOLINI - IMPORTO € 123,90 I.V.A. COMPRESA. CIG : ZE30D095B4. |
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| SERVIZI SOCIALI | 24/12/2013 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 623 del 24/12/2013 AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CARTIA SALVATORE-VIA S.ALESSANDRA N.221/B-ROSOLINI - FORNITURA TONER,CARTUCCE E VARIE. IMPORTO € 326,60 I.V.A. COMPRESA. CIG : Z640D094CF. |
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| SERVIZI SOCIALI | 23/12/2013 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 620 del 23/12/2013 AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA A.G.SARTORIE DI ASSENSO GIOVANNA-VIA VENEZUELA,98- 96019 ROSOLINI - FORNITURA N.2 TAPPETI PER TAVOLI, IMPORTO € 79,00 I.V.A. COMPRESA. CIG : Z0C0D04243. |
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| ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 23/12/2013 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 619 del 23/12/2013 CONTINUAZIONE CON LA SOCIETA' COOOPERATIVA SOCIALE "ISOLA VERDE" DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014. |
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| SERV. FINANZIARI | 23/12/2013 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 621 del 23/12/2013 OGGETTO: PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE TELECOM RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2013- |
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| ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 23/12/2013 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 618 del 23/12/2013 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI ALBERI DI ARANCE AMARE ALLA DITTA VIVAI GIANNUSO CORRADO. |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 23/12/2013 |
POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 617 del 23/12/2013 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM UFFICIO DI S. DI STEFANO VIA PERPETUA, 4 - ROSOLINI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. |
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| LAVORI PUBBLICI | 19/12/2013 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 616 del 19/12/2013 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FLORIDIA S.R.L.” PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO/ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI – IMPORTO €. 450,36 I.V.A. INCLUSA. |
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| LAVORI PUBBLICI | 19/12/2013 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 612 del 19/12/2013 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "NOVEMBRINO GIORGIO & FIGLIO" PER LAVORI DI PITTURAZIONE PARETI E SOFFITTI DELLE STANZE DELL'EDIFICIO DI VIA SIPIONE, DA ADIBIRE AD UFFICI DEL QUINTO SETTORE - IMPORTO €. 11.935,31 I.V.A. INCLUSA. |
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| SERVIZI SOCIALI | 19/12/2013 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 613 del 19/12/2013 SUSSIDIO ORDINARIO E STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE. |
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| SVIL. ECONOMICO-COMMERCIO-AGRICOLTURA-EUROPA-URP | 19/12/2013 |
SVIL. ECONOMICO-COMMERCIO-AGRICOLTURA-EUROPA-URP reg.gen. 614 del 19/12/2013 INTERVENTI URGENTI PER IL SERVIZIO CONTRO IL RANDAGISMO |
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| SVIL. ECONOMICO-COMMERCIO-AGRICOLTURA-EUROPA-URP | 19/12/2013 |
SVIL. ECONOMICO-COMMERCIO-AGRICOLTURA-EUROPA-URP reg.gen. 611 del 19/12/2013 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE PER L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ANNO 2013- |
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| RISORSE UMANE | 19/12/2013 |
RISORSE UMANE reg.gen. 615 del 19/12/2013 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013. |
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| LAVORI PUBBLICI | 17/12/2013 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 610 del 17/12/2013 PO FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 3.3.2.2 "RIQUALIFICAZIONE AI FINI TURISTICI CON LAVORI DI COMPLETAMENTO E FORNITURE DI ARREDO URBANO NEI PARCHI GIOCHI DELLE PIAZZE XXIV MAGGIO, SARO ADAMO, GIOVANNI PAOLO II E LA PIAZZA TRA VIA EVOLA E VIA TRILUSSA". CUP: J27I10000010002 ----- CIG: Z450CD7C14. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTINI SALVATORE DELLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N° 16 ALBERI DI PINO DALLA PIAZZA XXIV MAGGIO. IMPORTO € 7.808,00 IVA COMPRESA |
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| LAVORI PUBBLICI | 13/12/2013 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 608 del 13/12/2013 CIG: Z2F0BA665B. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TECNAIR S.R.L. PER LA FORNITURA D1 UN MARTELLO DEMOLITORE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE COL PERSONALE DI QUESTO SETTORE. IMPORTO € 1342,00 IVA COMP |
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| LAVORI PUBBLICI | 13/12/2013 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 607 del 13/12/2013 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “NOVEMBRINO GIORGIO & FIGLIO” PER LAVORI DI RIFACIMENTO PARTI DELLA CORNICE E DELLA GUAINA BITUMINOSA DEL TETTO DELLA PENSILINA DEL PLESSO SCOLASTICO SANT'ALESSANDRA - IMPORTO €. 976,00 I.V.A. INCLUSA. |
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| LAVORI PUBBLICI | 13/12/2013 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 606 del 13/12/2013 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “NOVEMBRINO GIORGIO & FIGLIO” PER LAVORI DI: ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DAL TETTO A VETRO DELL'INGRESSO DEL PLESSO SCOLASTICO M.L. KING - IMPORTO €. 244,00 I.V.A. INCLUSA. |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 13/12/2013 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 605 del 13/12/2013 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MANIFESTI E CARTOLINE AUGURALI NATALE 2013. CIG:Z670CC2A2B. |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 13/12/2013 |
POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 609 del 13/12/2013 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SPECCHI PARABOLICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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Comune di Rosolini