Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 20/03/2017 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 118 del 20/03/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE SIGNORE DI MARI CONCETTA, DI MARI ANTONIA E DI MARI CARMELA DELLE SOMME DI CUI ALL'ACCORDO CONCLUSO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. D.G.C DEL 07/03/2017 N. 41. |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 20/03/2017 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 117 del 20/03/2017 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SECONDA TRANCE IN FAVORE DEI SIGNORI OLGA E LUIGI CRISCIONE IN SEGUITO ALL'ACCORDO CONCLUSO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI ALLA D.G.C DEL 03/05/2016 N. 47. |
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| LAVORI PUBBLICI | 17/03/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 116 del 17/03/2017 VERSAMENTO DIRITTI INAIL EX ISPESL PER ESAME PROGETTO CEN-TRALE TERMICA PLESSO SCOLASTICO "E. DE CILLIS". MANDATO ALL'ECONOMO COMUNALE - IMPORTO €. 187,50. |
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| LAVORI PUBBLICI | 17/03/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 115 del 17/03/2017 CIG: Z711D20E5D. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL SITO ACQUISTIINRETEPA.IT ALLA DITTA ADRIATICAASFALTI SRL DELLA FORNITURA DI N° 500 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA KG 25. IMPORTO € 3.037,80 IVA COMPRESA |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 17/03/2017 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 114 del 17/03/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.12.035,00, IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CATANIA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.88/14 CORTE DAPPELLO DI CATANIA. |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 17/03/2017 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 113 del 17/03/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.217,50, IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CATANIA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.791/14 CORTE DAPPELLO DI CATANIA. |
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| LAVORI PUBBLICI | 16/03/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 112 del 16/03/2017 CIG: ZDD1DC1EBB. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.vo 50/2016, ALLA DITTA PUNTO CERAMICHE DI PATRIZIA PAOLINO DA ROSOLINI DELLA FORNITURA DEI MATERIALI EDILE, IDRICO, VIARIO E VARIO OCCORRENTI PER I LAVORI IN ECONOMIA SULLE STRUTTURE COMUNALI. IMPORTO € 10.000,00 IVA COMP |
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| P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 16/03/2017 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 111 del 16/03/2017 ANTICIPAZIONE SPESA N. 2 DA PARTE DELL'ENTE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE CON BASSO REDDITO. A.S. 2016/17 . |
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| LAVORI PUBBLICI | 14/03/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 109 del 14/03/2017 CIG: Z0318D0142 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.G.S. COSTRUZIONI DI LIUZZO LASAGNA GIORGIO & C. SNC PER L'ESECUZIONE DI N° 4 ALLACCI IDRICI E FOGNARI. IMPORTO € 1.056,29 IVA COMP |
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| LAVORI PUBBLICI | 14/03/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 108 del 14/03/2017 Affidamento alla ditta "Edil Fiom S.r.l.", dei lavori edili per la manutenzione degli edifici dei Plessi Scolastici La Pira e S. Alessandra - Importo € 2.989,00 I.V.A. inclusa. |
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| LAVORI PUBBLICI | 14/03/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 105 del 14/03/2017 Fornitura di Gas Metano da parte della società "Enel Energia S.p.A.", agli impianti di riscaldamento degli edifici dei Plessi: Tobruk, Tensiostatico, Calcutta, Bellini, De Cillis, S. Alessandra - importo totale della fornitura € 8.096,90 I.V.A. inclusa. |
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| LAVORI PUBBLICI | 14/03/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 104 del 14/03/2017 CIG: Z6D1D50CFE "LAVORI URGENTI PER L'AMPLIAMENTO DEL POZZETTO DI RECAPITO DEI REFLUI FOGNARI DI VIA AMENDOLA" |
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| SERV. FINANZIARI | 14/03/2017 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 107 del 14/03/2017 ACQUISTO N. 1 SCANNER FUJITSU FI 6130 PER L 'UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CODICE CIG: Z051D71701 |
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| P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 14/03/2017 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 110 del 14/03/2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C. M. SUD PREMIAZIONI" DI COCO MAURO, DI S. MARIA DEGLI AMMALATI (CT), PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI RAPPRESENTANZA DA UTILIZZARE PER SCOPI ISITUZIONALI. C.I.G. ZF01DB3E6C -- CUU: B4AD5W |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 14/03/2017 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 106 del 14/03/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. EMANUELE TRINGALI DELLA FATTUTA 11/PA RELATIVA ALLINCARICO DI CUI ALLA D.G.C N. 323/2001. CIG: Z2D1D9B1B8. |
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| LAVORI PUBBLICI | 13/03/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 102 del 13/03/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 40 LOTTI DESTINATI AD "ORTI SOCIALI" UBICATI NELLA ZONA F2-17 DEL P.R.G. COMUNE DI ROSOLINI, ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50-2016 E APPROVAZIONE LETTERA INVITO E DISCIPLINARE DI GARA. IMPORTO COMPLESSIVO € 21.997,267 |
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| SERVIZI SOCIALI | 13/03/2017 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 103 del 13/03/2017 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO COMUNALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE. LEGGE REGIONALE 22/86. |
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| LAVORI PUBBLICI | 10/03/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 99 del 10/03/2017 Affidamento alla ditta "Lumiere S.n.c." per la fornitura di materiale elettrico vario per la manutenzione degli edifici comunali ed impianti sportivi - Importo € 942,76 I.V.A. inclusa. |
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| LAVORI PUBBLICI | 10/03/2017 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 98 del 10/03/2017 Affidamento alla ditta "Alfa Antincendio di Cappellani Silvana", del servizio di manutenzione degli estintori posti negli edifici di proprietà comunale, per il periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2017 importo € 410.47 I.V.A. compresa. |
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| SERVIZI SOCIALI | 10/03/2017 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 100 del 10/03/2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00 PER RIMBORSO SPESE PER MINORI IN AFFIDAMENTO INTRA FAMILIARE E MINORI IN COLLOCAMENTO PROVVISORIO ANNO 2017. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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Comune di Rosolini