Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| LAVORI PUBBLICI | 24/11/2015 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 502 del 24/11/2015 IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. IMPORTO COMPLESSIVO €. 92.314,13 IVA COMPRESA. |
||
| LAVORI PUBBLICI | 24/11/2015 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 500 del 24/11/2015 CIG: ZFA164C33 APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.E.GI. SPADARO SRL DA ROSOLINI DEI LAVORI DÌ MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO |
||
| ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 24/11/2015 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 501 del 24/11/2015 OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI POTATURA DI 415 ALBERI INSISTENTI NELLE STRADE URBANE, ALLA DITTA LENTINI SALVATORE CIG. Z9A1723084 |
||
| P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 23/11/2015 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 499 del 23/11/2015 IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA PER IL RIMBORSO, AL GRUPPO "FRASCA ALESSANDRO S.A.S." DI ROSOLINI, DELLA SPESA SOSTENUTA PER I PASTI EROGATI AGLI INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. NEL SERVIZIO MENSA ANNO 2015/2016. |
||
| PROVVEDIMENTO DEL SINDACO | 20/11/2015 |
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO reg.gen. 498 del 20/11/2015 APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI, TRIENNIO 2015/2017 |
||
| LAVORI PUBBLICI | 18/11/2015 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 495 del 18/11/2015 CIG:ZF6171A789. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.L.vo 163/2006, ALLA DITTA EDIL FIOM DELLA FORNITURA DEI MATERIALI EDILE, IDRICO, VIARIO E VARIO OCCORRENTI PER I LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.. IMPORTO € 3.000,00 IVA COMP. |
||
| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 18/11/2015 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 497 del 18/11/2015 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. CESARE SPADARO PER LA DIFESA AVANTI AL G.D.P. DI NOTO PER CITAZIONE BORDONARO CARMELA. |
||
| SERV. FINANZIARI | 18/11/2015 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 496 del 18/11/2015 PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE TELECOM RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2015 - |
||
| LAVORI PUBBLICI | 17/11/2015 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 492 del 17/11/2015 CIG: ZCF0A166D2. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO AL GEOM. VINCENZO DELL'ALI PER LA REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA SANTANGELO, DALLA VIA COMISO ALLA VIA LICATA, E DI UN TRATTO DELLA VIA ENNA .IMP. € 350,45. |
||
| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 17/11/2015 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 493 del 17/11/2015 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE MEDIANTE PROCEDURA RDO MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - PERIODO 01.01.2016/31.12.2017. APPROVAZIONE CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA. CIG: Z35171786B |
||
| SERVIZI SOCIALI | 17/11/2015 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 494 del 17/11/2015 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) .AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.5 AGGIORNAMENTI ANTIVIRUS, FORNITURA DI VARI TIPI DI TONER PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICE E FAX. IMPORTO € 886,82 I.V.A. COMPRESA. CIG :.ZB516FA2F5 - CODICE UNIVOCO : KGBTLF -CODICE I.P.A : C_H574. |
||
| ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 17/11/2015 |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 491 del 17/11/2015 AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAGUSA GIUSEPPE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOESPURGO COMUNALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.440,00 IVA COMPRESA CIG.ZEA170745B |
||
| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 16/11/2015 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 488 del 16/11/2015 ACQUISTO MEDIANTE MEPA-CONSIP DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016. (ORIDNE DIRETTO DI ACQUISTO 2492581 DEL 10/11/2015). IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD16705092. |
||
| SERVIZI SOCIALI | 16/11/2015 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 489 del 16/11/2015 COLLOCAMENTO PROVVISORIO PRESSO FAMIGLIA ACCOGLIENTE, MINORE C.S.; IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UNA TANTUM RIMBORSO SPESE € 1.000,00. |
||
| RISORSE UMANE | 16/11/2015 |
RISORSE UMANE reg.gen. 490 del 16/11/2015 DIPENDENTE SIG.RA VALVO DOROTEA -CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104/92 |
||
| LAVORI PUBBLICI | 12/11/2015 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 487 del 12/11/2015 CIG: Z0716F0253. PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI IN URGENZA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.L. 163/2006 ALLA DITTA BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DA MODICA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ESPURGO AD ALTA PRESSIONE PER STASATURA DI FOGNATURE E VIDEOISPEZIONE FOGNARIA. IMPORTO € 8.000,00 IVA COMPRESA |
||
| SERVIZI SOCIALI | 11/11/2015 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 486 del 11/11/2015 SUSSIDIO ORDINARIO E STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE. |
||
| LAVORI PUBBLICI | 06/11/2015 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 485 del 06/11/2015 RINNOVO PER L'ANNO 2016/17 DELL'ABBONAMENTO “GEDEAS” (SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI O.A. FRA I FF.DD. DELLA REGIONE SICILIANA E IL BDS) E ACQUISTO MODULO DI RENDICONTAZIONE. CODICE COMUNE: UFFAS6 CODICE UNIVOCO UFFICIO: OZNC51 CIG Z4316BADCD |
||
| LAVORI PUBBLICI | 06/11/2015 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 484 del 06/11/2015 RESTITUZIONE SOMMA MANCANTE RESIDUA AL FONDO SICILIANO PER L'ASSISTENZA ED IL COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DISOCCUPATI, CANTIERE DI LAVORO N° 1001545/SR-96 - IMPORTO €. 477,12.- |
||
| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 06/11/2015 |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 482 del 06/11/2015 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPENSO DOVUTO ALL'AVV. AURORA CATAUDELLA, RELATIVO ALL' INCARICO DI CUI ALLA D.G.C. N.167/12. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Comune di Rosolini