Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Tributi | 27/06/2019 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO ANNO D'IMPOSTA 2019 |
Tributi reg.gen. 276 del 27/06/2019 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO ANNO D'IMPOSTA 2019 |
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| Tributi | 27/06/2019 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA TARI ANNO D'IMPOSTA 2019 . |
Tributi reg.gen. 275 del 27/06/2019 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA TARI ANNO D'IMPOSTA 2019 . |
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| Tributi | 27/06/2019 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA IMU/ TA.SI. - ANNO D'IMPOSTA 2019 |
Tributi reg.gen. 274 del 27/06/2019 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA IMU/ TA.SI. - ANNO D'IMPOSTA 2019 |
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| 2° SETTORE | 25/06/2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MENSILE AL DOTT. SALVATORE VIGNIGNI ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PER IL PERIODO DAL 22/06/2019 AL 21/09/2019 |
2° SETTORE reg.gen. 272 del 25/06/2019 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MENSILE AL DOTT. SALVATORE VIGNIGNI ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PER IL PERIODO DAL 22/06/2019 AL 21/09/2019 |
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| 2° SETTORE | 25/06/2019 |
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI TRIENNIO 2019/2021 |
2° SETTORE reg.gen. 271 del 25/06/2019 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI TRIENNIO 2019/2021 |
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| 5° SETTORE | 25/06/2019 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "M.G.B. LAVORI EDILI & RESTAURI" INTERVENTO DI POTATURA PALMIZI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4F24B2581. |
5° SETTORE reg.gen. 270 del 25/06/2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "M.G.B. LAVORI EDILI & RESTAURI" INTERVENTO DI POTATURA PALMIZI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4F24B2581. |
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| 5° SETTORE | 25/06/2019 |
CONVENZIONE KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA R.D. IMPEGNO SPESA. CIG: ZA82BA413. - Codice Univoco Ufficio: 27GYDS |
5° SETTORE reg.gen. 269 del 25/06/2019 CONVENZIONE KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA R.D. IMPEGNO SPESA. CIG: ZA82BA413. - Codice Univoco Ufficio: 27GYDS |
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| 3° SETTORE | 25/06/2019 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULENERGY METROVIS LABORATORIO DI TARATURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER REVISIONE PERIODICA (TARATURA PERIODICA) DELL' AUTOVELOX 104/C2 IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI P.M.. IMPORTO, IVA E TRASPORTO COMPRESO €. 780,80 |
3° SETTORE reg.gen. 273 del 25/06/2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULENERGY METROVIS LABORATORIO DI TARATURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER REVISIONE PERIODICA (TARATURA PERIODICA) DELL' AUTOVELOX 104/C2 IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI P.M.. IMPORTO, IVA E TRASPORTO COMPRESO €. 780,80 |
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| 4° SETTORE | 19/06/2019 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARNEMOLLA ANTONINO PER I LAVORI DI REVISIONE E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I IN CONTRADA PAGLIARAZZI, DI VIA S. ALESSANDRA E RONCHI LIMITROFE IMPORTO €. 6.403,59 (comprensivi di IVA e di ogni altro onere |
4° SETTORE reg.gen. 268 del 19/06/2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARNEMOLLA ANTONINO PER I LAVORI DI REVISIONE E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I IN CONTRADA PAGLIARAZZI, DI VIA S. ALESSANDRA E RONCHI LIMITROFE IMPORTO €. 6.403,59 (comprensivi di IVA e di ogni altro onere |
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| 4° SETTORE | 18/06/2019 |
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO IMPORTO COMPLESSIVO €.224.084,11 (IVA COMPRESA). |
4° SETTORE reg.gen. 266 del 18/06/2019 PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO IMPORTO COMPLESSIVO €.224.084,11 (IVA COMPRESA). |
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| PROVVEDIMENTO DEL SINDACO | 18/06/2019 |
CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO ALLA DOTT.SSA IANGLIAEVA MARIA ASIMOVNA NELL'AMBITO DELL'HOSPITALITY MANAGEMENTE E MARKETING DEL TURISMO. |
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO reg.gen. 267 del 18/06/2019 CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO ALLA DOTT.SSA IANGLIAEVA MARIA ASIMOVNA NELL'AMBITO DELL'HOSPITALITY MANAGEMENTE E MARKETING DEL TURISMO. |
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| 1° SETTORE | 17/06/2019 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MARCO SCALA DELLA SOMMA €. 9.696,17 QUALE SALDO PER LINCARICO ADOTTATO CON DELIBERA DEL G.C. N.89/12. |
1° SETTORE reg.gen. 265 del 17/06/2019 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MARCO SCALA DELLA SOMMA €. 9.696,17 QUALE SALDO PER LINCARICO ADOTTATO CON DELIBERA DEL G.C. N.89/12. |
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| 1° SETTORE | 14/06/2019 |
Impegno e autorizzazione alla dipendente Lao Concetta a partecipare al corso di fomazione online + certificazione EIPASS per DPO/RPD Responsabile della protezione dei dati personali. CIG: Z9E28C6A60 |
1° SETTORE reg.gen. 262 del 14/06/2019 Impegno e autorizzazione alla dipendente Lao Concetta a partecipare al corso di fomazione online + certificazione EIPASS per DPO/RPD Responsabile della protezione dei dati personali. CIG: Z9E28C6A60 |
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| 4° SETTORE | 14/06/2019 |
CIG: Z7728A6CCE. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO E SISTEMAZIONE POZZETTI STRADALI E CADITOIE. IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.G.S. DI LIUZZO LASAGNA GIORGIO & C. SNC DA ROSOLINI |
4° SETTORE reg.gen. 261 del 14/06/2019 CIG: Z7728A6CCE. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO E SISTEMAZIONE POZZETTI STRADALI E CADITOIE. IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.G.S. DI LIUZZO LASAGNA GIORGIO & C. SNC DA ROSOLINI |
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| 4° SETTORE | 14/06/2019 |
FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A.", AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DEI PLESSI: TOBRUK, TENSIOSTATICO, CALCUTTA, BELLINI, DE CILLIS, S. ALESSANDRA, S. CUORE, PERIODO APRILE 2019 - IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA EURO 2.868,54 I.V.A. INCLUSA. |
4° SETTORE reg.gen. 260 del 14/06/2019 FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A.", AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DEI PLESSI: TOBRUK, TENSIOSTATICO, CALCUTTA, BELLINI, DE CILLIS, S. ALESSANDRA, S. CUORE, PERIODO APRILE 2019 - IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA EURO 2.868,54 I.V.A. INCLUSA. |
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| 4° SETTORE | 14/06/2019 |
FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A.", AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DEI PLESSI: TOBRUK, TENSIOSTATICO, CALCUTTA, BELLINI, DE CILLIS, S. ALESSANDRA, S. CUORE, PERIODO MARZO 2019 - IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA EURO 10.829,18 I.V.A. INCLUSA. |
4° SETTORE reg.gen. 259 del 14/06/2019 FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A.", AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DEI PLESSI: TOBRUK, TENSIOSTATICO, CALCUTTA, BELLINI, DE CILLIS, S. ALESSANDRA, S. CUORE, PERIODO MARZO 2019 - IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA EURO 10.829,18 I.V.A. INCLUSA. |
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| 4° SETTORE | 14/06/2019 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COPIAFACILE DI SCHIFITTO MARIA", PER L'ACQUISTO DI UNA FOTOCOPIATRICE RICOH TIPO AFICIO 2022, PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA IMPORTO EURO 1.464,00 I.V.A. INCLUSA. |
4° SETTORE reg.gen. 258 del 14/06/2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COPIAFACILE DI SCHIFITTO MARIA", PER L'ACQUISTO DI UNA FOTOCOPIATRICE RICOH TIPO AFICIO 2022, PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA IMPORTO EURO 1.464,00 I.V.A. INCLUSA. |
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| Tributi | 14/06/2019 |
IMPEGNO DI SPESA DI €. 22.650,00 PER LE RETTE DI RICOVERO DI N.1 SOGGETTO PORTATORE DI DISAGIO PSICHICO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA VITA E BELLA"- ANNO 2019 CIG. N. ZAB28A3C12 |
Tributi reg.gen. 256 del 14/06/2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 22.650,00 PER LE RETTE DI RICOVERO DI N.1 SOGGETTO PORTATORE DI DISAGIO PSICHICO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA VITA E BELLA"- ANNO 2019 CIG. N. ZAB28A3C12 |
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| PROVVEDIMENTO DEL SINDACO | 14/06/2019 |
CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 7/92. |
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO reg.gen. 255 del 14/06/2019 CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 7/92. |
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| 3° SETTORE | 14/06/2019 |
AFFIDAMENTO ALLA SAPIDATA S.P.A., PER L'ANNO 2019, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME, IN DOTAZIONE ALLUFFICIO POLIZIA MUNICIPALE IMPORTO € 1.700,00 + IVA. |
3° SETTORE reg.gen. 264 del 14/06/2019 AFFIDAMENTO ALLA SAPIDATA S.P.A., PER L'ANNO 2019, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME, IN DOTAZIONE ALLUFFICIO POLIZIA MUNICIPALE IMPORTO € 1.700,00 + IVA. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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Comune di Rosolini