Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| LAVORI PUBBLICI | 30/05/2016 |
Fornitura di Gas Metano da parte della società "Enel Energia S.p.A.", agli impianti dei Plessi Tobruk, Calcutta e Tensiostatico, importo totale della fornitura €. 2.738,58 I.V.A. inclusa. |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 236 del 30/05/2016 Fornitura di Gas Metano da parte della società "Enel Energia S.p.A.", agli impianti dei Plessi Tobruk, Calcutta e Tensiostatico, importo totale della fornitura €. 2.738,58 I.V.A. inclusa. |
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| RISORSE UMANE | 30/05/2016 |
DIPENDENTE TROMBATORE FRANCESCO - CONCESSIONE CONGEDO RETRIBUITO ART. 42 D.L.GS 151/01 |
RISORSE UMANE reg.gen. 238 del 30/05/2016 DIPENDENTE TROMBATORE FRANCESCO - CONCESSIONE CONGEDO RETRIBUITO ART. 42 D.L.GS 151/01 |
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| LAVORI PUBBLICI | 27/05/2016 |
Approvazione del "Verbale di Gara" e affidamento alla ditta "Carnevale Corradina via Soldato Garrone - Rosolini, per la fornitura di materiale vario elettrico. |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 235 del 27/05/2016 Approvazione del "Verbale di Gara" e affidamento alla ditta "Carnevale Corradina via Soldato Garrone - Rosolini, per la fornitura di materiale vario elettrico. |
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| SERV. FINANZIARI | 26/05/2016 |
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 234 del 26/05/2016 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. |
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| LAVORI PUBBLICI | 25/05/2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER DIRITTI SANITARI PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO FOGNARIO DELLA ZONA C1/2 DEL P.R.G. |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 232 del 25/05/2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER DIRITTI SANITARI PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO FOGNARIO DELLA ZONA C1/2 DEL P.R.G. |
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| SERVIZI SOCIALI | 25/05/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N.591 DEL 23.12.2015. |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 233 del 25/05/2016 RETTIFICA DETERMINA N.591 DEL 23.12.2015. |
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| LAVORI PUBBLICI | 23/05/2016 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAPI SRL PER LA FORNITURA DI KG. 20.000 DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA DISINFETTAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CIVICO ACQUEDOTTO. IMPORTO COMPLESSIVO € 8.540,00 IVA COMPRESA. |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 231 del 23/05/2016 OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAPI SRL PER LA FORNITURA DI KG. 20.000 DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA DISINFETTAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CIVICO ACQUEDOTTO. IMPORTO COMPLESSIVO € 8.540,00 IVA COMPRESA. |
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| LAVORI PUBBLICI | 23/05/2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI FUNZIONI R.U.P., PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLABORAZIONE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO FOGNARIO DELLA ZONA C1/2 DEL P.R.G.. |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 230 del 23/05/2016 AFFIDAMENTO INCARICO DI FUNZIONI R.U.P., PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLABORAZIONE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO FOGNARIO DELLA ZONA C1/2 DEL P.R.G.. |
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| SERVIZI SOCIALI | 20/05/2016 |
SUSSIDIO ORDINARIO E STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 229 del 20/05/2016 SUSSIDIO ORDINARIO E STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE |
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| LAVORI PUBBLICI | 19/05/2016 |
PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI GENNAIO E MARZO IMPORTO COMPLESSIVO %u20AC 180.721,79 (IVA COMPRESA). |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 226 del 19/05/2016 PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI GENNAIO E MARZO IMPORTO COMPLESSIVO %u20AC 180.721,79 (IVA COMPRESA). |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 19/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE SCUDERI MOTTA E ASSOCIATI DELLA FATTURA A SALDO N.10/FE/2016 PER L'INCARICO ADOTTATO CON DELIBERA DI G.C. N.208/13. |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 227 del 19/05/2016 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE SCUDERI MOTTA E ASSOCIATI DELLA FATTURA A SALDO N.10/FE/2016 PER L'INCARICO ADOTTATO CON DELIBERA DI G.C. N.208/13. |
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| SERV. FINANZIARI | 19/05/2016 |
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31/04/2016 - 31/04/2016 - ANNO 2016. |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 228 del 19/05/2016 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31/04/2016 - 31/04/2016 - ANNO 2016. |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 18/05/2016 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AGRITECNICA ROSOLINESE" DI SAMBITO VINCENZO, C.DA MASICUGNO - ROSOLINI, DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA MACCHINA TRACCIALINEE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M |
POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 225 del 18/05/2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AGRITECNICA ROSOLINESE" DI SAMBITO VINCENZO, C.DA MASICUGNO - ROSOLINI, DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA MACCHINA TRACCIALINEE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M |
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| LAVORI PUBBLICI | 16/05/2016 |
Società "ENI S.p.A. divisione gas & power", fornitura di Gas Metano allimpianto di riscaldamento del Plesso Bellini, importo totale della fornitura %u20AC. 503,34 I.V.A. inclusa. |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 224 del 16/05/2016 Società "ENI S.p.A. divisione gas & power", fornitura di Gas Metano allimpianto di riscaldamento del Plesso Bellini, importo totale della fornitura %u20AC. 503,34 I.V.A. inclusa. |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 16/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. SALVATORE MAZZA DELLA SOMMA %u20AC.2.135,81 QUALE SALDO SULLA FATTURA N.17E/2016 RELATIVA ALLA D.G.C. N.140/2013. |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 222 del 16/05/2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. SALVATORE MAZZA DELLA SOMMA %u20AC.2.135,81 QUALE SALDO SULLA FATTURA N.17E/2016 RELATIVA ALLA D.G.C. N.140/2013. |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 16/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI DUE AUTOVETTURE FIAT PUNTO 1300 PER IL COMANDO - ANNO 2016. |
POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 223 del 16/05/2016 IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI DUE AUTOVETTURE FIAT PUNTO 1300 PER IL COMANDO - ANNO 2016. |
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| LAVORI PUBBLICI | 13/05/2016 |
RECUPERO SOMME E PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI GENNAIO E FEBBRAIO IMPORTO COMPLESSIVO %u20AC. 295.439,20 (IVA COMPRESA) E NOTE DI CREDITO PER %u20AC 541,54. |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 218 del 13/05/2016 RECUPERO SOMME E PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI GENNAIO E FEBBRAIO IMPORTO COMPLESSIVO %u20AC. 295.439,20 (IVA COMPRESA) E NOTE DI CREDITO PER %u20AC 541,54. |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 13/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA SPA DI SIRACUSA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE RELATIVA ALLA SENTENZA N.385/13 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AVOLA. |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 217 del 13/05/2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA SPA DI SIRACUSA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE RELATIVA ALLA SENTENZA N.385/13 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AVOLA. |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 13/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA APRILE ROSARIA DELLA SOMMA DI %u20AC.227,32 PER IL SODDISFO SENTENZA N.11/14 DEL G.d.P. DI NOTO. |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 216 del 13/05/2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA APRILE ROSARIA DELLA SOMMA DI %u20AC.227,32 PER IL SODDISFO SENTENZA N.11/14 DEL G.d.P. DI NOTO. |
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| SEGRETARIO | 13/05/2016 |
MODIFICA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 45/2016 |
SEGRETARIO reg.gen. 215 del 13/05/2016 MODIFICA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 45/2016 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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Comune di Rosolini