Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 15/03/2016 |
RIMBORSO PARZIALE SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERRBALE N. 515 - 689/2015 C.d.S. |
POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 119 del 15/03/2016 RIMBORSO PARZIALE SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERRBALE N. 515 - 689/2015 C.d.S. |
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| ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN | 14/03/2016 |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL' AUTOMEZZI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016. |
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 116 del 14/03/2016 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL' AUTOMEZZI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016. |
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| LAVORI PUBBLICI | 11/03/2016 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORIDIA SRL SEDE LEGALE V.LE DELLE INDUSTRIE N° 24/26 Z.I. ASI MODICA - POZZALLO, PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE KIT DI RICAMBI POMPA DI RILANCIO N.2, AVVOLGIMENTO ELETTRICO, E RICOSTRUZIONE ASSE VERTICALE SARACINESCA DM 200, AL SERBATOIO COMUNALE N° 2. IMPORTO € 9.472,27 I.V.A. INCLUSA. |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 114 del 11/03/2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORIDIA SRL SEDE LEGALE V.LE DELLE INDUSTRIE N° 24/26 Z.I. ASI MODICA - POZZALLO, PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE KIT DI RICAMBI POMPA DI RILANCIO N.2, AVVOLGIMENTO ELETTRICO, E RICOSTRUZIONE ASSE VERTICALE SARACINESCA DM 200, AL SERBATOIO COMUNALE N° 2. IMPORTO € 9.472,27 I.V.A. INCLUSA. |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 11/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 145,50 OCCORRENTE PER CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO RELATIVO AL GIUDIZIO FAILLA STANISLAO. |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 113 del 11/03/2016 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 145,50 OCCORRENTE PER CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO RELATIVO AL GIUDIZIO FAILLA STANISLAO. |
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| P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 11/03/2016 |
CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "TEAM BIKE ROSOLINI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO-DIBATTITO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA. |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 115 del 11/03/2016 CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "TEAM BIKE ROSOLINI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO-DIBATTITO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA. |
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| LAVORI PUBBLICI | 10/03/2016 |
Società "ENI S.p.A. divisione gas & power", fornitura di Gas Metano agli impianti dei Plessi " M.T. Calcutta e Bellini", importo totale della fornitura €. 2.629,47 I.V.A. inclusa. |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 112 del 10/03/2016 Società "ENI S.p.A. divisione gas & power", fornitura di Gas Metano agli impianti dei Plessi " M.T. Calcutta e Bellini", importo totale della fornitura €. 2.629,47 I.V.A. inclusa. |
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| P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 09/03/2016 |
PAGAMENTO QUOTA CONDOMINIALE LOCALI VIA MANZONI 96/BIS. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 . |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 111 del 09/03/2016 PAGAMENTO QUOTA CONDOMINIALE LOCALI VIA MANZONI 96/BIS. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 . |
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| SERV. FINANZIARI | 09/03/2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI PER IL PERIODO 2013-2014. |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 110 del 09/03/2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI PER IL PERIODO 2013-2014. |
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| LAVORI PUBBLICI | 08/03/2016 |
FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA S.P.A.", AGLI IMPIANTI DEI PLESSI "TOBRUK E TENSIOSTATICO", IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA EURO 762,90 I.V.A. INCLUSA. |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 105 del 08/03/2016 FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA S.P.A.", AGLI IMPIANTI DEI PLESSI "TOBRUK E TENSIOSTATICO", IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA EURO 762,90 I.V.A. INCLUSA. |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 08/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DEL SIG. SUTERA SARDO GIUSEPPE PER IL SODDISFO DELLA SENTENZA N.229/2012 RESA DAL G.D.P. DI NOTO. |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 104 del 08/03/2016 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DEL SIG. SUTERA SARDO GIUSEPPE PER IL SODDISFO DELLA SENTENZA N.229/2012 RESA DAL G.D.P. DI NOTO. |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 08/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DEL SIG. LOREFICE PIETRO PER IL SODDISFO DELLA SENTENZA N.79/2014 EMESSA DAL G.D.P. DI NOTO. |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 103 del 08/03/2016 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DEL SIG. LOREFICE PIETRO PER IL SODDISFO DELLA SENTENZA N.79/2014 EMESSA DAL G.D.P. DI NOTO. |
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| P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 08/03/2016 |
APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA LEGGE 10.03.2000 N. 62 . ANNO SCOLASTICO 2014/2015 . |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 107 del 08/03/2016 APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA LEGGE 10.03.2000 N. 62 . ANNO SCOLASTICO 2014/2015 . |
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| P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 08/03/2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SPECIALE TELEVISIONE CANONE RAIO, ANNO 2016 |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 106 del 08/03/2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SPECIALE TELEVISIONE CANONE RAIO, ANNO 2016 |
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| PROVVEDIMENTO DEL SINDACO | 08/03/2016 |
CONFERIMENTO FUNZIONI VICARIE. |
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO reg.gen. 109 del 08/03/2016 CONFERIMENTO FUNZIONI VICARIE. |
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| SERVIZI SOCIALI | 08/03/2016 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTO NERO GATTO BIANCO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI MARKETING CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 108 del 08/03/2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTO NERO GATTO BIANCO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI MARKETING CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI |
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| LAVORI PUBBLICI | 07/03/2016 |
CIG: Z7C18007B0 APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.G.S. COSTRUZIONI DI LIUZZO LASAGNA GIORGIO & C. SNC DA ROSOLINI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA PACHINELLO, NEL TRATTO ADIACENTE IL PARCO GIOVANNI PAOLO II |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 102 del 07/03/2016 CIG: Z7C18007B0 APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.G.S. COSTRUZIONI DI LIUZZO LASAGNA GIORGIO & C. SNC DA ROSOLINI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA PACHINELLO, NEL TRATTO ADIACENTE IL PARCO GIOVANNI PAOLO II |
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| AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. | 07/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA MISSIONE A ROMA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO PER INCONTRI DEL 02 E 03 MARZO 2016 PRESSO MINISTERO DEGLI INTERNI - CIPE. |
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 100 del 07/03/2016 IMPEGNO DI SPESA MISSIONE A ROMA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO PER INCONTRI DEL 02 E 03 MARZO 2016 PRESSO MINISTERO DEGLI INTERNI - CIPE. |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 07/03/2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SVILUPPO DI RULLINI E STAMPA FOTO AUTOVELOX - IMPORTO €. 336,00. |
POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 101 del 07/03/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SVILUPPO DI RULLINI E STAMPA FOTO AUTOVELOX - IMPORTO €. 336,00. |
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| P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA | 04/03/2016 |
CONTRIBUTO PER BUONI LIBRO - SCUOLA MEDIA INFERIORE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016 . |
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 99 del 04/03/2016 CONTRIBUTO PER BUONI LIBRO - SCUOLA MEDIA INFERIORE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016 . |
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| SERV. FINANZIARI | 03/03/2016 |
OGGETTO: PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE TELECOM RELATIV AL 1 BIM. 2016 |
SERV. FINANZIARI reg.gen. 98 del 03/03/2016 OGGETTO: PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE TELECOM RELATIV AL 1 BIM. 2016 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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Comune di Rosolini