Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia

Estratto Determine

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Determine
LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 519 del 17/11/2014
OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PONTE RISTALLO MASICUGNO, STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE DELLA SEDE STRADALE E DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. ALESSANDRA. CIG 5202433F82 - CUP J23E05000030002- NOMINA DI COLLABORATORE ALLA D.L. AL GEOM. ADRIANO GIANNI'
 
LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 518 del 14/11/2014
LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI TURISTICI CON LAVORI DI COMPLETAMENTO E FORNITURE DI ARREDO URBANO NEI PARCHI GIOCHI DELLE PIAZZA XXIV MAGGIO, SARO ADAMO, GIOVANNI PAOLO II E LA PIAZZA TRA VIA EVOLA E VIA TRILUSSA. CUP: J27I10000010002, CIG: 448994971F APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
 
POLIZIA MUNICIPALE
reg.gen. 517 del 14/11/2014
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESI - TARATURA E SERVIZI ALLE IMPRESE - DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER REVISIONE PERIODICA (TARATURA PERIODICA) DELL'AUTOVELOX 104/C2 IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI P.M.. - IMPORTO, IVA E TRASPORTO COMPRESO €. 793,00.
 
POLIZIA MUNICIPALE
reg.gen. 516 del 14/11/2014
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AGRITECNICA ROSOLINESE" DI SAMBITO VINCENZO, C.DA MASICUGNO - ROSOLINI, DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA MACCHINA TRACCIALINEE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M.
 
LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 514 del 12/11/2014
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORIDIA SRL SEDE LEGALE V.LE DELLE INDUSTRIE N° 24/26 Z.I. ASI MODICA - POZZALLO, PER LA RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE ASSE FILETTATO E DADO IN OTTONE, DELLE SARACINESCHE IDRICHE DI VIA SERBATOIO, VIA MANZONI, E C.SO SAVOIA PER IL PREZZO COMPLESSIVO DI € 1.012,60 IVA INCLUSA,
 
LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 513 del 12/11/2014
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORIDIA SRL SEDE LEGALE V.LE DELLE INDUSTRIE N° 24/26 Z.I. ASI MODICA - POZZALLO, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO AVVIATORE DIRETTO PER SARACINESCA MOTORIZZATA DM 200 SALA MANOVRE SERBATOIO CIRCOLARE DI C/DA CASINO. IMPORTO € 1.073,60 I.V.A. INCLUSA.
 
SEGRETARIO
reg.gen. 515 del 12/11/2014
MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE SIG.RA MILAZZO CARMELA.
 
LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 508 del 11/11/2014
APPROVAZIONE 1° S.A.L. RIFERITO ALL'INTERVENTO PRESSO L'ISTITUTO S. ALESSANDRA INERENTE IL "PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE "ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO" 2007-2013". CODICE OPERAZIONE 3090. CUP: J26E11000780006 - CIG: 5270358501.
 
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA
reg.gen. 512 del 11/11/2014
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI ROSOLINI PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 . INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA . CIG: 599944851B .
 
POLIZIA MUNICIPALE
reg.gen. 511 del 11/11/2014
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CENTRO EDILE" DI CARUSO GIORGIO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO
 
RISORSE UMANE
reg.gen. 510 del 11/11/2014
IMPEGNO DI SPESA L'ANNO 2014 QUALE COSTO DELLE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DEL PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA -
 
RISORSE UMANE
reg.gen. 509 del 11/11/2014
DIPENDENTE SIG. LATINO SEBASTIANO - CONCESSIONE CONGEDO RETRIBUITO ART. 42 D.L.GS 151/01
 
LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 506 del 10/11/2014
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LIFT 2000 S.r.l" DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEI PLESSI SCOLASTICI "G. LA PIRA", "G. PITRE'", "E. DE CILLIS - IMPORTO €. 2.190,00 I.V.A. INCLUSA.
 
SERV. FINANZIARI
reg.gen. 507 del 10/11/2014
PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE TELECOM RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2014-
 
SERVIZI SOCIALI
reg.gen. 505 del 06/11/2014
AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE DI CANTIERI DI SERVIZI REGIONALI ALLA DITTA OSANET S.R.L. - CIG N. Z2F1197C74
 
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.
reg.gen. 503 del 05/11/2014
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO N. 1168/2014 - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA - IFITALIA SPA.
 
SERVIZI SOCIALI
reg.gen. 504 del 05/11/2014
AFFIDAMENTO FORNITURA DI DPI "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE" ALLA DITTA CENTRO EDILE CARUSO GIORGIO- VIA DELLA PACE S.N. - 96019 ROSOLINI PER I N. 80 SOGGETTI DA AVVIARE NEI CANTIERI - CIG. N. 5940440E27 ( PROCEDURA APERTA,GIUSTA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 445 DEL 29/09/2014).
 
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.
reg.gen. 501 del 04/11/2014
ACQUISTO MEDIANTE MEPA-CONSIP DI ETICHETTE BIADESIVE E COPRIFOTO PER UFFICIO CARTE D'IDENTITA. (ORIDNE DIRETTO DI ACQUISTO 1659905 DEL 30/10/2014). IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF8117CC51.
 
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.
reg.gen. 499 del 04/11/2014
IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE INNOCENTI DELLA SOMMA €.4.953,00 QUALE SALDO SULLA FATTURA N.20/2014 RELATIVA ALLA D.G.C. N.37/09. CIG: ZF511820CF.
 
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.
reg.gen. 498 del 04/11/2014
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. BATTISTA PIAZZESE DELLA SOMMA €.800,00 A TITOLO DI ACCONTO PER L'INCARICO ADOTTATO CON DELIBERA DEL C.S. N.38/14. CIG:ZE9117C264
 

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