Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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6° SETTORE | 28/05/2021 |
ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSOLINI ( INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA INFERIORE) LIQUIDAZIONE ALLA FUTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESI DI RIFERIMENTO GENNAIO FEBBRAIO 2021 |
6° SETTORE reg.gen. 288 del 28/05/2021 ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSOLINI ( INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA INFERIORE) LIQUIDAZIONE ALLA FUTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESI DI RIFERIMENTO GENNAIO FEBBRAIO 2021 |
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5° SETTORE | 28/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA ALLA SO-CIETA' "I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L." - PERIODO APRILE 2021. CIG: 8392536BCA. |
5° SETTORE reg.gen. 293 del 28/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA ALLA SO-CIETA' "I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L." - PERIODO APRILE 2021. CIG: 8392536BCA. |
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5° SETTORE | 28/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA ALLA SO-CIETA' "I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L." - PERIODO MARZO 2021. CIG: 8392536BCA. |
5° SETTORE reg.gen. 292 del 28/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA ALLA SO-CIETA' "I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L." - PERIODO MARZO 2021. CIG: 8392536BCA. |
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4° SETTORE | 26/05/2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA EURO 2.840,00 COMPRENSIVO DI IVA DITTA PIEMMEVI COSTRUZIONI S.R.L CIG ZED2EE7132 |
4° SETTORE reg.gen. 285 del 26/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA EURO 2.840,00 COMPRENSIVO DI IVA DITTA PIEMMEVI COSTRUZIONI S.R.L CIG ZED2EE7132 |
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5° SETTORE | 26/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARNEMOLLA ANTONINO C.I.G. N. Z3B30BE707 |
5° SETTORE reg.gen. 287 del 26/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARNEMOLLA ANTONINO C.I.G. N. Z3B30BE707 |
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5° SETTORE | 26/05/2021 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IRECOM SRL IN AUGUSTA (SR) PER CONFERIMENTO MESE DI MARZO 2021 - C.I.G. Z11316E470 |
5° SETTORE reg.gen. 286 del 26/05/2021 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IRECOM SRL IN AUGUSTA (SR) PER CONFERIMENTO MESE DI MARZO 2021 - C.I.G. Z11316E470 |
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1° SETTORE | 26/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202100411 DEL 03.05.2021 ALLA DITTA HALLEY SUD S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DELLE PROCEDURE IN USO ALL'ENTE. PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.06.2021. C.IPA: c_h574 - CUU: 4ETZRD CIG: Z2C30C50CC. |
1° SETTORE reg.gen. 282 del 26/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202100411 DEL 03.05.2021 ALLA DITTA HALLEY SUD S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DELLE PROCEDURE IN USO ALL'ENTE. PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.06.2021. C.IPA: c_h574 - CUU: 4ETZRD CIG: Z2C30C50CC. |
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1° SETTORE | 26/05/2021 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPA SCUDERI DELLA FATTURA N.2/PA/2021 RELATIVA ALLA D.R.S. N.25 R.G. n.203 DEL 21/04/2021- CIG: Z4A316E227 |
1° SETTORE reg.gen. 281 del 26/05/2021 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPA SCUDERI DELLA FATTURA N.2/PA/2021 RELATIVA ALLA D.R.S. N.25 R.G. n.203 DEL 21/04/2021- CIG: Z4A316E227 |
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2° SETTORE | 26/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO DI CACCAMO (PA) PER ACQUISTO DI N.2 POLTRONCINE GIREVOLI PER UFFICIO TRIBUTI. |
2° SETTORE reg.gen. 283 del 26/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO DI CACCAMO (PA) PER ACQUISTO DI N.2 POLTRONCINE GIREVOLI PER UFFICIO TRIBUTI. |
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2° SETTORE | 26/05/2021 |
LIQUIDAZIONE LAVORO INTEGRATIVO UFFICIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL' OSL |
2° SETTORE reg.gen. 280 del 26/05/2021 LIQUIDAZIONE LAVORO INTEGRATIVO UFFICIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL' OSL |
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3° SETTORE | 26/05/2021 |
LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI S.P.A. DELLA FORNITURA DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. PER IL COMANDO P.M. IMPORTO EURO 123,20 IVA ART. 74 COMMA 1 LETTERA C DPR 633/72. |
3° SETTORE reg.gen. 284 del 26/05/2021 LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI S.P.A. DELLA FORNITURA DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. PER IL COMANDO P.M. IMPORTO EURO 123,20 IVA ART. 74 COMMA 1 LETTERA C DPR 633/72. |
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4° SETTORE | 25/05/2021 |
LIQUIDAZIONE SPETTANZE, RELATIVE AL PERSONALE IMPEGNATO NEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA RONCHI ADIACENTE IL PARCO GIOVANNI PAOLO II, FINANZIATO CON D.D.G. N.3520 DEL 23/10/2019, TRAMITE ANTICIPAZIONE DELLA SOMMA NECESSARIA DI EURO 17.041,77 |
4° SETTORE reg.gen. 279 del 25/05/2021 LIQUIDAZIONE SPETTANZE, RELATIVE AL PERSONALE IMPEGNATO NEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA RONCHI ADIACENTE IL PARCO GIOVANNI PAOLO II, FINANZIATO CON D.D.G. N.3520 DEL 23/10/2019, TRAMITE ANTICIPAZIONE DELLA SOMMA NECESSARIA DI EURO 17.041,77 |
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4° SETTORE | 25/05/2021 |
LIQUIDAZIONE SPETTANZE, RELATIVE AL PERSONALE IMPEGNATO NEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DEI VIALI DEL III° SETTORE DEL CIMITERO COMUNALE, FINANZIATO CON D.D.G. N.3519 DEL 23/10/2019, TRAMITE ANTICIPAZIONE DELLA SOMMA NECESSARIA DI EURO 22.418,52. |
4° SETTORE reg.gen. 278 del 25/05/2021 LIQUIDAZIONE SPETTANZE, RELATIVE AL PERSONALE IMPEGNATO NEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DEI VIALI DEL III° SETTORE DEL CIMITERO COMUNALE, FINANZIATO CON D.D.G. N.3519 DEL 23/10/2019, TRAMITE ANTICIPAZIONE DELLA SOMMA NECESSARIA DI EURO 22.418,52. |
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4° SETTORE | 25/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI ROSOLINI ALLA SOCIETA' "B.S.F. S.R.L." - PERIODO APRILE 2021. CIG 6898468BDF. |
4° SETTORE reg.gen. 276 del 25/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI ROSOLINI ALLA SOCIETA' "B.S.F. S.R.L." - PERIODO APRILE 2021. CIG 6898468BDF. |
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5° SETTORE | 25/05/2021 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ECOMAC SMALTIMENTI S.R.L." - FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI IN PLASTICA, CARTA E CARTONE. PERIODO APRILE 2021 CIG: Z09316E43E |
5° SETTORE reg.gen. 277 del 25/05/2021 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ECOMAC SMALTIMENTI S.R.L." - FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI IN PLASTICA, CARTA E CARTONE. PERIODO APRILE 2021 CIG: Z09316E43E |
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4° SETTORE | 20/05/2021 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A SALDO IMPORTO € 4.897,32 (CIG ZFA3057274) ALLA ASSOCIAZIONE CITTA VERDE CON SEDE A ROSOLINI VIA S.ALESSANDRA, 50 - COD. FISC. 920261260890 LAVORI DI POTATURA, DIRADAMENTO, SPOLLONATURA, DECESPUGLIAMENTO DEL VERDE PUBBLICO DEL CENTRO URBANO DI ROSOLINI. |
4° SETTORE reg.gen. 275 del 20/05/2021 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A SALDO IMPORTO € 4.897,32 (CIG ZFA3057274) ALLA ASSOCIAZIONE CITTA VERDE CON SEDE A ROSOLINI VIA S.ALESSANDRA, 50 - COD. FISC. 920261260890 LAVORI DI POTATURA, DIRADAMENTO, SPOLLONATURA, DECESPUGLIAMENTO DEL VERDE PUBBLICO DEL CENTRO URBANO DI ROSOLINI. |
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4° SETTORE | 20/05/2021 |
CIG: Z96309D692. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DA MODICA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ESPURGO AD ALTA PRESSIONE PER STASATURA DI FOGNATURE E VIDEOISPEZIONE FOGNARIA. IMPORTO EURO 3.843,00 IVA COMPRESA. |
4° SETTORE reg.gen. 274 del 20/05/2021 CIG: Z96309D692. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DA MODICA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ESPURGO AD ALTA PRESSIONE PER STASATURA DI FOGNATURE E VIDEOISPEZIONE FOGNARIA. IMPORTO EURO 3.843,00 IVA COMPRESA. |
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2° SETTORE | 20/05/2021 |
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 IN SCADENZA AL 31.04.2021 |
2° SETTORE reg.gen. 273 del 20/05/2021 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 IN SCADENZA AL 31.04.2021 |
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2° SETTORE | 20/05/2021 |
LIQUIDAZIONE ALLA ASSIST SRL DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI VARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 608 PA E 610 PA DEL 31.03.2021; FATTURA N. 749 PA DEL 07.05.2021; - IMPORTO COMPLESSIVO, E. 1.055,91- IVA COMPRESA |
2° SETTORE reg.gen. 272 del 20/05/2021 LIQUIDAZIONE ALLA ASSIST SRL DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI VARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 608 PA E 610 PA DEL 31.03.2021; FATTURA N. 749 PA DEL 07.05.2021; - IMPORTO COMPLESSIVO, E. 1.055,91- IVA COMPRESA |
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6° SETTORE | 18/05/2021 |
LIQUIDAZIONE AL DSGA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DAMICO "PON PER LA SCUOLA" 2014/2020 PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI RIGUARDANTE IL FINANZIAMENTO PER L'ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI ROSOLINI, ASSR II FESR, LINEA DI AZIONE 10.7.1, AVVISO 13194/2020 CUP: J21D20000080001. CODICE DI PROGETTO: 10.7.1A-FESRPON-SI-2020-262 |
6° SETTORE reg.gen. 271 del 18/05/2021 LIQUIDAZIONE AL DSGA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DAMICO "PON PER LA SCUOLA" 2014/2020 PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI RIGUARDANTE IL FINANZIAMENTO PER L'ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI ROSOLINI, ASSR II FESR, LINEA DI AZIONE 10.7.1, AVVISO 13194/2020 CUP: J21D20000080001. CODICE DI PROGETTO: 10.7.1A-FESRPON-SI-2020-262 |
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